内容发布更新时间 : 2024/11/9 14:17:22星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
泓域咨询MACRO/ 电动平衡车投资项目预算报告
电动平衡车投资项目
预算报告
规划设计 / 投资分析
泓域咨询MACRO/ 电动平衡车投资项目预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。
二、公司基本情况
(一)公司概况
公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。
公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。
(二)公司经济指标分析
2018年xxx有限公司实现营业收入12394.21万元,同比增长11.25%(1253.78万元)。其中,主营业务收入为10452.20万元,占营业总收入
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的84.33%。
2018年营收情况一览表
序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 电动平衡车(A) 电动平衡车(B) 电动平衡车(C) 电动平衡车(D) 电动平衡车(E) 电动平衡车(F) 电动平衡车(...) 其他业务收入 第一季度 2602.78 2194.96 724.34 504.84 373.14 263.40 175.60 109.75 43.90 407.82 第二季度 3470.38 2926.62 965.78 673.12 497.52 351.19 234.13 146.33 58.53 543.76 第三季度 3222.49 2717.57 896.80 625.04 461.99 326.11 217.41 135.88 54.35 504.92 第四季度 3098.55 2613.05 862.31 601.00 444.22 313.57 209.04 130.65 52.26 485.50 合计 12394.21 10452.20 3449.23 2404.01 1776.87 1254.26 836.18 522.61 209.04 1942.01 根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2695.52万元,较2017年同期相比增长359.41万元,增长率15.38%;实现净利润2021.64万元,较2017年同期相比增长241.16万元,增长率13.54%。
2018年主要经济指标
项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率(同比) 单位 万元 万元 12394.21 10452.20 84.33% 11.25% 指标