质量管理体系审核检查表(参考) 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/11/8 23:58:40星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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4. 1 1.请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及 条款

QMS建立前后

审核组长:

审核员:

受审核部门:

质量管理体系内部审核检查表

部门接待人员: 审核日期:

标准

审核要点及方法

客观证据

评 定

的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、

总要求 保持和改进 QMS?

2.请总经理谈谈企业 QMS的主要管理过程的四大过程

有哪些,其中产品实现的主要过程过程有哪些,是否

8.1

8.5.1

存在删减,理由是什么,过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理?

3.企业 QMS过程所需资源和信息是否充分,

过程有效运行和监控?

4.企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对 测量和监控结果是否有分析、改进活动?

8.5.1 ) (

5.企业是否存在对产品质量有影响的外包过程?如 有,在企业 QMS是否明确,实施了控制?

不符合— X

观察项– O

足以支持

注:符合 - 不标注

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质量管理体系内部审核检查表

审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:

标准 客观证据 评定

条款

审核要点及方法

4.2.3 1. 问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”?

文件控制 2. 索要 QMS的文件清单,看范围是否包括了标 准 4.2.1 条款规定的所有文件 , 即企业 QMS要求的所有( 含 4.2.1 文件

和 4.2.2)

3. 抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件 各 1 份,看上述文件发布前是否:

1

) 经过相关部门或人员评审,以确保文件的适 用性、完整性、协调性?

2

) 得到批准,批准权限是否按程序文件规定的 类别、范围、所处层次执行,以确保文件的适宜性、

有效性?

4.查阅文件的发放记录, 看上述文件是否发至使

用场所或岗位?执行人员是否能得到。

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