系统试运行记录 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/11/2 15:32:12星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

表一 系统试运行记录

系统名称:

系统(工程)级别: 建设(使用)单位: 设计、施工单位:

日期/时间 系统运行情况(问题记录) 验 收 意 见 建设单位/总包单位 确认人: 日期: 盖章: 设计、施工单位 确认人: 日期: 盖章: 确认人: 日期: 盖章: 监理单位 备 注 发现人 责任人

表二 隐蔽工程随工验收单

工程名称:

建设单位/总包单位 设计、施工单位 监 理 单 位 - 1 -

隐 蔽 工 程 内 容 与 检 查 验 收 意 见 检查内容(共6项) 检查结果 安装质量 楼层(部位) 图 号 建设单位/总包单位 验收人: 日期: 盖章: 注: 设计、施工单位 验收人: 日期: 盖章: 验收人: 日期: 盖章: 监理单位 1、检查内容包括:1)管道排列、走向、弯曲处理、固定方式;2)管道连接、管道搭铁、接地;3)管口安放护圈标识;4)接线盒及桥架加盖;5)线缆对管道及线间绝缘电阻;6)线缆接头处理等。 2、检查结果的安装质量栏内,按检查内容序号,合格的打“√”,基本合格的打“△”,不合格的打“×”,并注明对应的楼层(部位)、图号。 3、综合安装质量的检查结果,在验收意见栏内填写验收意见并扼要说明情况。

表三 更改审核单

系统(工程)名称: 更改情况 申请: 日期:

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更改原因 原 为 更改为 审核: 日期: 批准: 日期: 更改实施日期: 表四 设备质量检查 系统(工程)名称 设计、安装单位: 项目 要求 方法 检查结 果 前端 设备 1安装位置 (方向) 2安装质量 (工艺) 牢固、整洁、 美观、规范 合理,有效 现场抽 查观察 正确 基 本正确 良好 基 本良好 符合 要求 基 本符合要求 4 通电 工作正常 现场通 电检查 控制室终端设备 正常 基 本正常 合理 基 本合理 合理 基 本合理 7开关、按钮 灵活、安全 现场观察 询 问 良好 基 本良好 符合 基 本符合 - 3 -

不符合 不好 不合理 不合理 100% 不正常 100% 不符合 要 求 不好 不正确 5%~10%(10台以下至少验收3台) 抽查百分数 现场抽 查观察 3线缆连接 视频电缆一线到复核、抽查位,接插件可靠,电源线与信号线或对照图纸控制线分开,走资料 向顺直,无扭绞 5 操作台、 安装平稳、合理 现场观 机架 察体会 6控制设备安装 操作方便、安全 现场观 察体会 8 机柜、设备 符合GB50057接地 等电位接地要求 现场观察 询 问

9 接地电阻 符合 GB50198对照表2并按6.1.2c)要规定 求 合格 不合格 10 机架电缆线整齐,有明显编现场观察 整齐、有 扎及标识 号、标识 标识 基本整不整齐或无标 齐、 有标识 识 11 电源引入 引入线端标识 线缆标识 明显、牢靠 现场观察 有,牢靠 基 本符合要求 不符合 要 求 12 通电 工作正常 现场通电 检查 正常 基 本正常 不正常 检查结果统计:Ks (合格率) 施工验收组人员签名 安装质量 检查结论 验收日期 注 1 在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;中列打“√”视为基本合格;右列打“√”,视为不合格)。 2 检查结果统计:Ks(合格率)=[合格数+基本合格数×0.6]/项目检查数(项目检查数如无要求或实际缺项未检查的,不计在内)。 3 检查结论:Ks(合格率)≥0.8,判为通过;0.8>Ks≥ 0.6,判为基本通过;Ks< 0.6,判为不通过;必要时作简要说明。

表五 技术验收

系统名称: 设计、施工单位:

序号 检查项目 检查要求与方法 检查结果 合格 基本合格 不合格 - 4 -

1 系统主要技术性能 基本 要求 2 设备配置 3 主要技防产品、设备的质量保证 4 备用供电 5 系统集成功能 6 误、漏报警,报警检查 报警 7* 系统布、撤防,报警显示 系统 8 联动功能 9 直接或间接联网 10* 主要技术指标 11 系统结构与配置 电视 12* 图象质量 监控 13 操作与控制 14 字符标识,电梯厢摄像机 15 重要场所设计 16 系统功能 出入 口控 制 17 存储信息与控制 18 楼寓对讲 19 联网报警 巡更 20 数据显示、归案、查询、打印 21 即时报警 22 通讯联络 控制室 23 自身防范 24 雷电防护 检查结果统计:Kj(合格率) 验收人员签名: 6.2.1b) 6.2.1c) 6.2.1d) 6.2.1e) 6.2.1f) 6.2.2a) 6.2.2b) 6.2.2c) 6.2.2d) 6.2.3a) 6.2.3b) 6.2.3c) 6.2.3d) 6.2.3e) 6.2.3f) 6.2.4a) 6.2.4b) 6.2.4c) 6.2.4d) 6.2.5a) 6.2.5b) 6.2.6a) 6.2.6b) 6.2.2c) 检查结论 验收日期: 注:1 、在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;中列打“√”,视为基本合格;右列打“√”,视为不合格)。 2 、检查结果统计:Kj(合格率)=[合格数+基本合格数×0.6]/项目检查数(项目检查数如无要求或实际工程缺项未检查的,不计在内)。 3 、检查结论:Kj(合格率)≥0.8判为通过;0.8>Kj ≥0.6判为基本通过;Kj<0.6判为不通过。 * 为重点项目,检查结果只要有一项不合格,即判为不通过。

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