GBT29490-2013知识产权贯标全套体系资料汇编(程序文件+记录范本+内部审核+管理评审) 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/23 23:49:42星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

XXX股份有限公司 知识产权管理手册

部门 财务部 运行条款 6.3财务资源 工作职责 (1)贯彻实施公司知识产权方针,完成分解目标; (2)设立知识产权工作专项经费预算及预算执行的记录; (3)投融资活动前,提请知识产权部进行知识产权尽职调查; (4)开展本部门的保密工作。 研发部 8.1立项 8.2研究开发 (1)贯彻实施公司知识产权方针,完成分解目标; (2)立项阶段知识产权管理; (3)研发阶段知识产权管理; (4)开展本部门的保密工作。 采购部 8.3采购 (1)贯彻实施公司知识产权方针,完成分解目标; (2)收集供应商相关资质资料,确认合格供应商; (3)采购合同、委托加工采购合同的知识产权管理; (4)采购信息的登记、管理和保密工作; (5)开展本部门的保密工作。 生产部 8.4生产 (1)贯彻实施公司知识产权方针,完成分解目标; (2)负责对技术改造和创新的提案的汇报; (3)委托加工、来料加工、贴牌生产等对外协作合同的知识产权管理; (4)保留生产活动记录; (5)开展本部门的保密工作。 市场部 7.4.3涉外贸易 8.5销售和售后 (1)贯彻实施公司知识产权方针,完成分解目标; (2-1)在商业活动前制定知识产权保护或风险规避方案; (2-2)负责销售市场监控,定期汇报知识产权被侵权情况; (2-3)产品升级或市场环境变化时的跟踪调查并汇报; (3)涉外贸易的知识产权管理; (4)开展本部门的保密工作。 第35页 共35页

XXX股份有限公司 文件控制程序

文件控制程序 LOGO

文 件 编 号 受 控 状 态 生 效 日 期 IPCX-001 受控 2019-08-01 版 本 密 级 页 数 A0 秘密 5 修 订 履 历

序号 1 版本 A0 修订内容 新版发行 修订人 XXX 生效日期 2019-08-01 审 核 XXX 2019-07-05 批 准 第1页 共5页

XXX 2019-07-10 XXX股份有限公司 文件控制程序 1 目的

规范本公司知识产权管理体系的文件管理,使文件的制定、编号、使用、发行、保存、变更、废止及销毁作业系统化、标准化,确保有关部门能迅速、正确地使用文件。 2 适用范围

本程序适用于与知识产权管理体系有关的文件。

3 职责

3.1 体系部:

3.1.1 负责文件编码、保存、变更、移转、销毁、遗失、调阅作业的控制与稽核。 3.1.2 负责文件副本发行、变更、销毁作业的控制与稽核。 3.1.3 负责公司知识产权管理体系文件原件和电子资料的保管

3.2 制定部门:负责文件原稿制定、变更、废止通知,负责指定文件的分发部门及数量。 3.3 使用部门:负责文件签收、保管、执行、回收,发现不妥之处向制定部门提出修改意见。 3.4 文件管理人员:由使用部门指派,负责依据本程序执行本部门内各项作业及文件管制。 4 术语及定义

4.1 体系文件:按GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》要求编制的、对公司的各种生产经营活动

的流程和职责进行规范以确保知识产权管理体系有效运行的文件。

4.2 技术文件:与产品研发、生产、检验相关的各类工程技术文件,包括但不限于:图纸、物料清单等。 4.3 文件:信息及其载体,载体的形式不限;

4.4 附录:有参考价值但不宜放在文件中、可单独受控、变更的信息,如合同、已填写的表单范本等 4.5 原稿文件:文件制订人打印并经审核签名的原始纸质文件(非复印件)由体系部存档 4.6 受控文件:文件的信息和版本受体系部控制的文件 4.7 不受控文件:文件的信息不受体系部控制的文件 4.8 作废文件:文件内容已经失效的文件

4.9 外来文件:与公司运营及产品相关的来自于公司外部的文件,包括但不限于:相关方规格书/图纸/BOM

清单、业界/行业标准、法令/法规等。 5 程序

5.1 文件分类及编号规则

5.1.1 一级文件(管理手册):简要说明本管理系统如何满足标准要求。 5.1.2 二级文件(程序文件):规定何人于何时在什么地方做什么事。 5.1.3 三级文件(作业规范类文件):相关规章制度,说明如何做。 5.1.4 四级文件(各种原始记录表格类):用以收集传递资讯、控制作业流程或证明作业已符合要求。 5.1.5 各类文件编号、版次规则如下 NO 1 2 3 文件大类 一级文件 二级文件 三级文件 文件类别 知识产权管理手册 知识产权管理程序文件 管理类、作业规范类 (规章制度、操作指导等) 文件的编号 IPM - ## 文件代码 流水号 IPCX - ## 文件代码 流水号 IPGL - ## 文件代码 流水号 备注 */# 版本/改次 */# 版本/改次 */# 版本/改次 第2页 共5页

XXX股份有限公司 文件控制程序 4 四级文件 表单记录 IPJL XXX - ## 文件代码 标准代码 流水号 */# 版本/改次 版本/改次编号: ? 版本编号:A、B、C、D……依此类推; ? 改次编号:0、1、2、3、4、5依此类推 ? 修订时依次递增为A1、A2…,至A5后版本升为第二版,以B表示;第三版以C表示,依此类推; 5.2 文件的编写

5.2.1 文件的章节要求

公司所有的二级文件正文应包括以下章节/内容,三级文件依据实际情况进行调整:

1 目的

一般包含:规范过程、对过程进行有效控制等,力求简练、通俗易懂; 2 适用范围

也就是文件的适用对象,如某个部门、某个过程、某个工序,或某个产品等; 3 术语与定义

对专用特殊名词用通俗易懂的文字描述 4 职责

明确各相关部门或人员的职责; 5程序

即文件的作业过程,包括作业、控制、管理、记录、提出控制指标以支持过程有效性(即统计分析)和资料存档。引用文件或表单用“《》”表示。如需要以流程图形式阐述,流程从“开始”开始,以“结束”结束,每个“过程”文本框力求美观得体。流程图的符号要求如下: 图形 定义 起/止 过程 判定 承接 流向 说明 开始或结束 常规流程 判定或审核的过程 当换页或一个过程引用另一过程时使用 过程与过程间流转的方向,表示“至”的意思 6 相关文件 此处出现的文件名称,在正文里面应明确在文件何处参考该文件,在编写文件时不能以制订人的主观意愿来参考,而应以文件里事实上有没有参考该文件为准; 7 相关记录

该文件引出的记录表单,具体格式如下表:

序号 1 表格名称 表格编号 使用部门 相关部门 归档部门 8附录

采用附录的目的是为了减小文件的篇幅,避免文件过长,所有的附录都必须在运作程序中注明附录序号;

注:当某一章节不适用时,可以将本章节删除。

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