内容发布更新时间 : 2024/12/26 3:34:10星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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不符合项报告
受审核部门 审 核 员 不合格事实叙述: 现场发现:今年7月18日新购进厂的2台加工中心已通过生产验证,但却未能提供有关该2台设备的验收报告。 不符合“AITF16949--2016标准”7.3和公司《质量手册》7.3.2b的要求。 原因分析: 不合格类型:一般 审核员: 审核组组长: 受审核方代表确认: 日期: 日期: 日期: 采取纠正/预防措施情况描述: 受审核方签名/日期 纠正/预防措施验证: 1.不合格是否已纠正是□ 否□ 2. 不符合原因分析是否正确 是□ 否□ 3.纠正措施是否完成是□ 否□ 4. 纠正措施是否经验证有效 是□ 否□ 5.预防措施是否经验证有效 是□ 否□ 审核员签名/日期: 纠正/预防措施认可: □验证合格,不符合项关闭。 □验证不合格,限在天内完成整改并再次验证。 管理者代表/日期: 生产部 受审核部门负责人 审核日期
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不符合项分布表
部门 技术部 条款 8.2.1 6.3
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质量部 生产部 1 采购部 销售部 1 综合部