子基金管理机构财务管理制度 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/4 0:27:23星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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马鞍山支点创科科技产业投资有限公司

财务管理制度

一、总则

为了规范公司费用开支行为,加强成本控制,减少不必要的日常费用开支,提高经济效益,特制定本办法。本办法适用于公司各部门。

日常费用开支是指公司因日常经营管理需要而发生的工资及附加费、差旅费、业务招待费、行政杂项费用、会议费、邮电费、培训费、车辆使用费、广告费、装修费、投资决策委员会会费、董事会费、监事会费等。

公司费用管理的基本原则是: 1、量入为出--公司根据收益水平和盈利能力控制和安排各项费用开支。

2、厉行节约--公司坚持勤俭办一切事业,严格控制各项费用开支。

公司费用管理的基本方法是预算控制,通过预算,使公司费用开支服从和服务于公司整体经营目标。 二、费用开支的流程

报销单、借款单的完整填写

财务主管审核票据的合法性 直属主管审核票据发生事件的真实性与金额的真实性 制度范本精选!

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出纳报销票据 公司负责人(授权人)审核 三、票据的填写

财务单据分为四种:

出差申请单及报销单、业务招待申请单及报销单、支票申请领用单、借款单。

报销人员要逐一填写报销(申请或借款)日期、摘要(用途)、小写金额、大写金额、所贴单据张数、报销(申请或借款)人亲笔签名及所属部门和所属项目的归类填写。报销单的填写与审核一定要用签字笔或钢笔。报销单的粘贴以左上角齐平为准。 四、费用报销 1、差旅费报销

(1)出差申请

先申请后报销。投资和评审项目组成员出差,涉及项目搜集的向部门经理提交出差申请单;项目立项后需展开尽职调查的或评审的,向该项目的负责人提交出差申请单,经负责人批准后方可出差。

(2)出差费用报销标准

公司副总经理及以下人员的差旅费依据日均限额开支、超支不补、节约奖励的原则予以报销。以下三种情况采用实报实销制:

◆公司总经理出差费用实报实销;

◆会议主办单位统一安排食宿并收取相关费用的会议;

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◆经公司总经理批准的专项费用。

I、公司员工因公出差,乘坐交通工具不得超过下列标准,飞机出行需提前3天通知公司行政人员订票:

项目 职务 公司副总经理以上级别 普通员工 飞机 普通舱位 普通舱位 火车 软卧 硬卧 II、出差住宿费日均最高限额及补贴标准如下,日均住宿费用开支超出限额部分,一律自负。出差补贴需提供正规发票报销领取。长期驻外员工不享受此出差补贴。

单位:人民币元 项目 职务 副总以上级别 普通员工 出 差 补 助 (元/天) 200(交通100+伙食100) 150(交通50+伙食100) 住 宿 北京、上海、省会一般广州、深圳 城市 400 300 300 250 地区 250 200 Ⅲ、出差有车接送的,不予交通补助;出差半天不予伙食补助;超支自负。

Ⅳ、业务人员确因工作需要,在外地开支的市内交通费超过补助标准,写明超过原因并经总经理特批,可以据实报销,但不再享受市内交通补助。

Ⅴ、往、返机场的交通费用按实报销100元/单次航班,航班记录以综合办登记为准。

Ⅵ、出差员工报销住宿费无发票者(发票丢失及发票上未同时注

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