质量管理体系内部审核全套资料 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/4/27 16:43:36星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

年 度 内 审 计 划

编号:LD/JL-8.2.2 -01 审核目的

确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。

XXXXX产品的生产和服务全过

程。 审核范围

a) ISO9001:2000 ;

审核依据

b) 公司质量管理体系文件; d)

合同。

c) 公司适用的法律、法规;

时 间

实施项目及要点

(2003 年)

负责人 管理者代

协助人

1、成立内审组

2. 开展质量管理体系内部审核 3、不合格项纠正 4、跟踪审核

5、完善各部门内审检查表 6、开展管理评审 7、接受第三方正式审核

备 注

编 制人 批 准人 批 准

日 期

审核实施计划

编号:LD/JL-8.2.2 -02

1、 审核目的: 检查本企业质量体系是否正常运行, 评价质量体系

运行的符合性、有效性。 2、 3、 4、

审核性质:内部审核

审核范围: XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 审核依据:ISO9001:2000 标准,质量手册、程序文件、相关

法律、法规及产品标准。 5、

审核组长:

( 第一组 )

组员:

( 第二组) 6、

审核时间: 2003.5.29

壹天

审核活动安

审核日程

审核时间

审核条款

8:00 -

第一组

8:30

首次会议

4.1 ,5.1 ,5.2 ,5.3 ,5.4.1 ,

8:30-9:

总经理

5.5.1 ,5.5.2 ,5.5.3 ,5.6 ,

30

6.1 ,8.5.1

9:30-10: 4.2.1 ,5.5.2 , 5.4.1 ,5.2 ,

管理者代表

00 8.2.2 ,8.5.1

4.2.1 ,4.2.2 ,4.2.3 ,4.2.4 ,

10:00-

办公室

12:00

8.4 ,8.5.1

5.4.1 ,5.5.1 ,5.6 ,6.2 ,8.3 ,

5.5.1 ,5.4.1 ,4.2.3 ,4.2.4 ,

14:00-

供销部

16:30

7.5.5 ,8.2.1 ,8.4 ,8.3 ,8.5.1 7.2 ,7.4.1 ,7.4.2 ,7.4.3 ,

16:30-

审核组会议

17:00

5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5

8:00 -

质检部

12:00

第二组

7.1/7.6/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5

5.5.1 ,5.4.1 ,4.2.3 ,4.2.4 ,

13:00- 16:00

生技部及车

6.3 ,6.4 ,7.5 ,8.2.3 ,8.3 ,

8.4 ,8.5.1

.4.2/