内容发布更新时间 : 2024/11/5 9:50:07星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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内审报告
审核目的 审核范围 审核依据 受审核部门 内审组组长 审核计划实施情况: 存在的主要问题: 体系运行情况总结及有效性、符合性结论: 内审组长签名: 质量负责人签名: 科主任批准: 日期: 日期: 日期 审核日期 部门负责人 内 审 员
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内审首(末)次会议签到表
主持人 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 姓名 单位 日期 职务 序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 姓名 地点 单位 职务
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不合格(不符合)项分布表
单 位 项 数 要素号 合 计 合计 编制: 审核:
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管理评审控制程序
1.目的
验证公司环境管理活动是否符合环境管理体系所规定的要求,确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性。 2.范围
适用于本公司环境管理体系的管理评审。 3.职责 3.1总经理
3.1.1 主持环境管理评审会议。 3.2环境管理者代表
3.2.1 汇报环境管理体系运行情况。 3.3质量部
3.3.1 负责制定本程序,负责会议准备,收集、整理评审所需资料,做好评审会议记录。
3.3.2 负责组织落实监督评审中发现的不符合的纠正和整改。 4.程序
4.1管理评审输入内容
a.内部审核结果和合规性评价结论 。
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