1
1.1
业务模式
1.1.1
库内仓单质押ï¼?/p>
II
)业åŠ?/p>
库内仓单质押
ï¼?/p>
II
ï¼?/p>
业务属于仓单质押类型ï¼?/p>
货主先将货物存入中储仓库ï¼?/p>
然后中储为其开具仓单,
货主持仓单去银行进行质押贷款ã€?/p>
1.1.1.1
质押形成
业务经理协助拟出质人与理货部签订仓储协议,拟出质人把拟质押货物存入拟质押监管仓库ï¼?/p>
业务受理员根据业务经理提交的
《目标客户拟质押融资材料汇总单ã€?/p>
编写
《客户拟质押物资仓单ã€?/p>
ï¼?/p>
并将《客户拟质押物资仓单》送交理货部;
理货部根据《客户拟质押物资仓单》核实、确定客户拟质押货物数量、质量后,将签字盖章的《客
户拟质押物资仓单》返还质押监管部业务受理员;
业务调研员根据理货部签字盖章çš?/p>
《客户拟质押物资仓单ã€?/p>
检查客户拟质押货物的合法性,
包括è´?/p>
货合同、购货发票、材质证明、产品合格证、货运单等,进口货物还应提供进口货物检验检疫证明、完
税证明和信用证ã€?/p>
业务调研员根据理货部签字盖章的《客户拟质押物资仓单》,对客户拟质押货物的货值进行评估,
业务调研员签字盖章,并送交质押监管部经理审核;
质押监管部经理审核通过后,由业务受理员将质押监管部经理签字盖章的《客户拟质押物资仓单ã€?/p>
送交拟质押融资银行审核;
银行审核通过后,监管方、出质人、质权人三方签订《仓单质押贷款三方协议》ã€?/p>
质押监管部业务受理员根据银行审核通过的《客户拟质押物资仓单》开具《质押货物通知单》给ç�?/p>
货部,要求对《质押货物通知单》上的货物进行冻结,理货部核对确认后签字盖章返还质押监管部ã€?/p>
质押监管部业务受理员开具《质押物资仓单ã€?/p>
,质押监管部经理签字盖章后,
由业务受理员送交å‡?/p>
质人ã€?/p>
出质人核实确认《质押物资仓单》,签字盖章后送交质权人ã€?/p>
质权人核实确认《质押物资仓单》,签字盖章后,此笔库内仓单质押ï¼?/p>
I
)业务形成ã€?/p>
1.1.1.2
货物置换
出质人填写《质押货物置换通知书》,签字后提交质权人审核ï¼?/p>
质权人审核《质押货物置换通知书》通过后,签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员;
质押监管部业务受理员根据质权人签字盖章的
《质押货物置换通知书ã€?/p>
,组织业务调研员å¯?/p>
《质æŠ?/p>
货物置换通知书》中入库货物的合法性进行检查,包括购货合同、购货发票、材质证明、产品合格证ã€?/p>
货运单等,进口货物还应提供进口货物检验检疫证明、完税证明和信用证ã€?/p>
业务调研员对《质押货物置换通知书》中入库货物的合法性确认后签字盖章,业务受理员å°?/p>
《质æŠ?/p>
货物置换通知书》提交质押监管部经理审核ï¼?/p>
业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《质押货物置换通知书》提交给理货部;
理货部与出质人签新质押物仓储协议,出质人与理货部办理新质押物入库手续和旧质押物出库手
续;
质押监管部业务受理员根据《质押货物置换通知书》开具新çš?/p>
《质押物资仓单》和被置换质押物çš?/p>
《解除质押监管货物清单ã€?/p>
ï¼?/p>
理货部负责人ã€?/p>
质押监管部经理签字盖章,
同时收回åŽ?/p>
《质押物资仓单ã€?/p>
�/p>
此笔货物置换完成ã€?/p>
1.1.1.3
逐笔控制
出质人归还部分质押贷款,或者增加质押贷款保证金ï¼?/p>
出质人填写《逐笔控制出库申请单》,签字后提交质权人审核ï¼?/p>
质权人审核《逐笔控制出库申请单》通过后,签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员;
质押监管部业务受理员检查质权人签字盖章çš?/p>
《逐笔控制出库申请单ã€?/p>
ï¼?/p>
签字盖章后提交质押监ç®?/p>
部经理审核;