中储质押监管业务流程及操作规范

内容发布更新时间 : 2024/12/23 3:34:30星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

1.1 业务模式

1.1.1 库内仓单质押(II)业务 库内仓单质押(II)业务属于仓单质押类型,货主先将货物存入中储仓库,然后中储为其开具仓单,货主持仓单去银行进行质押贷款。 1.1.1.1 质押形成

业务经理协助拟出质人与理货部签订仓储协议,拟出质人把拟质押货物存入拟质押监管仓库; 业务受理员根据业务经理提交的《目标客户拟质押融资材料汇总单》编写《客户拟质押物资仓单》,并将《客户拟质押物资仓单》送交理货部;

理货部根据《客户拟质押物资仓单》核实、确定客户拟质押货物数量、质量后,将签字盖章的《客户拟质押物资仓单》返还质押监管部业务受理员;

业务调研员根据理货部签字盖章的《客户拟质押物资仓单》检查客户拟质押货物的合法性,包括购货合同、购货发票、材质证明、产品合格证、货运单等,进口货物还应提供进口货物检验检疫证明、完税证明和信用证。

业务调研员根据理货部签字盖章的《客户拟质押物资仓单》,对客户拟质押货物的货值进行评估,业务调研员签字盖章,并送交质押监管部经理审核;

质押监管部经理审核通过后,由业务受理员将质押监管部经理签字盖章的《客户拟质押物资仓单》送交拟质押融资银行审核;

银行审核通过后,监管方、出质人、质权人三方签订《仓单质押贷款三方协议》。

质押监管部业务受理员根据银行审核通过的《客户拟质押物资仓单》开具《质押货物通知单》给理货部,要求对《质押货物通知单》上的货物进行冻结,理货部核对确认后签字盖章返还质押监管部。

质押监管部业务受理员开具《质押物资仓单》,质押监管部经理签字盖章后,由业务受理员送交出质人。

出质人核实确认《质押物资仓单》,签字盖章后送交质权人。

质权人核实确认《质押物资仓单》,签字盖章后,此笔库内仓单质押(I)业务形成。 1.1.1.2 货物置换

出质人填写《质押货物置换通知书》,签字后提交质权人审核;

质权人审核《质押货物置换通知书》通过后,签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员; 质押监管部业务受理员根据质权人签字盖章的《质押货物置换通知书》,组织业务调研员对《质押货物置换通知书》中入库货物的合法性进行检查,包括购货合同、购货发票、材质证明、产品合格证、货运单等,进口货物还应提供进口货物检验检疫证明、完税证明和信用证。

业务调研员对《质押货物置换通知书》中入库货物的合法性确认后签字盖章,业务受理员将《质押货物置换通知书》提交质押监管部经理审核;

业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《质押货物置换通知书》提交给理货部; 理货部与出质人签新质押物仓储协议,出质人与理货部办理新质押物入库手续和旧质押物出库手续;

质押监管部业务受理员根据《质押货物置换通知书》开具新的《质押物资仓单》和被置换质押物的《解除质押监管货物清单》,理货部负责人、质押监管部经理签字盖章,同时收回原《质押物资仓单》。此笔货物置换完成。 1.1.1.3 逐笔控制

出质人归还部分质押贷款,或者增加质押贷款保证金;

出质人填写《逐笔控制出库申请单》,签字后提交质权人审核;

质权人审核《逐笔控制出库申请单》通过后,签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员; 质押监管部业务受理员检查质权人签字盖章的《逐笔控制出库申请单》,签字盖章后提交质押监管部经理审核;

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业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《逐笔控制出库申请单》提交给理货部,根据《逐笔控制出库申请单》中货物开具《解除质押监管货物清单》一并提交理货部。根据《逐笔控制出库申请单》开具《质押物资仓单分割单》给出质人,开具新的《质押物资仓单》给质权人,并收回质权人的原有《质押物资仓单》;

理货部办理货物出库手续,此笔逐笔控制货物出库完成。 1.1.1.4 质押解除

出质人归还全部质押贷款;

质权人填写《质押业务终结通知书》签字盖章,与《质押物资仓单》一并送交监管方质押监管部业务受理员;

质押监管部业务受理员检查质权人签字盖章的《质押业务终结通知书》、《质押物资仓单》,签字盖章后提交质押监管部经理审核;

业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《质押业务终结通知书》、根据《质押物资仓单》开具的《解除质押监管货物清单》提交给理货部;

理货部根据货主的指令办理货物出库手续或继续履行货物保管责任,此笔质押解除作业完成。 1.1.1.5 涉及合同

《仓单质押贷款三方协议》由出质人、质权人、监管方共同签署,见附件A2。 1.1.1.6 涉及单据

《质押业务终结通知书》由银行填写,见附件B3;

《解除质押监管货物清单》由银行填写,或由银行其他有效单据通知、监管方填写,见附件B5; 《逐笔控制出库申请单》由出质人填写,银行、监管方审核确认,见附件B9; 《质押物资仓单》由监管方填写,见附件B6;

《质押物资仓单分割单》由监管方填写,见附件B7;

《质押货物置换通知书》由出质人填写,银行、监管方审核确认,见附件B4; 《客户拟质押物资仓单》由出质人填写,监管方、银行审核确认,见附件B14;

《质押货物通知单》由监管方填写,用作质押监管部与理货部之间质押货物的确认,见附件B13; 1.1.1.7 涉及人员

质押监管部经理、业务受理、业务调研、业务监管、银行相关人员、货主 1.1.1.8 涉及流程图

见附件C12、附件C8、附件C9、附件C10 1.1.2 库外直接监管业务

库外直接监管业务也属于货物质押,质押物的存放地点不是在中储仓库内,而是出质人、质权人、监管者三方协议的地点,仓库的监管直接由监管方的业务监管员对质押物的入、出库进行监管。这是一种典型的库外货物质押监管业务模式。 1.1.2.1 质押形成

业务受理员根据业务经理提交的《目标客户拟质押融资材料汇总单》编写《客户拟质押货物清单》,并将《客户拟质押货物清单》送交业务监管员;

业务监管员根据《客户拟质押货物清单》核实、确定客户拟质押货物数量、质量后,将签字盖章的《客户拟质押货物清单》返还质押监管部业务受理员;

业务调研员根据业务监管员签字盖章的《客户拟质押货物清单》检查客户拟质押货物的合法性,包括购货合同、购货发票、材质证明、产品合格证、货运单等,进口货物还应提供进口货物检验检疫证明、完税证明和信用证。

业务调研员根据业务监管员签字盖章的《客户拟质押货物清单》,对客户拟质押货物的货值进行评估,业务调研员签字盖章,并送交质押监管部经理审核;

质押监管部经理审核通过后,由业务受理员将质押监管部经理签字盖章的《客户拟质押货物清单》送交拟质押融资银行审核;

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银行审核通过后,监管方、出质人、质权人三方签订《质押物仓储监管三方协议》。

质押监管部业务受理员根据银行审核通过的《客户拟质押货物清单》开具《质押货物通知单》给业务监管员,要求对《质押货物通知单》上的货物进行冻结,业务监管员核对确认后签字盖章返还质押监管部。

质押监管部业务受理员开具《入库货物质押清单》,质押监管部经理签字盖章后,由业务受理员送交出质人。

出质人核实确认《入库货物质押清单》,签字盖章后送交质权人。

质权人核实确认《入库货物质押清单》,签字盖章后,此笔质押监管业务形成。 1.1.2.2 货物置换

出质人填写《质押货物置换通知书》,签字后提交质权人审核;

质权人审核《质押货物置换通知书》通过后,签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员; 质押监管部业务受理员根据质权人签字盖章的《质押货物置换通知书》,组织业务调研员对《质押货物置换通知书》中入库货物的合法性进行检查,包括购货合同、购货发票、材质证明、产品合格证、货运单等,进口货物还应提供进口货物检验检疫证明、完税证明和信用证。

业务调研员对《质押货物置换通知书》中入库货物的合法性确认后签字盖章,业务受理员将《质押货物置换通知书》提交质押监管部经理审核;

业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《质押货物置换通知书》提交给业务监管员; 业务监管员与出质人签新质押物仓储协议,出质人与业务监管员办理新质押物入库手续和旧质押物出库手续;

质押监管部业务受理员根据《质押货物置换通知书》开具新质押物的《入库货物质押清单》和被置换质押物的《解除质押监管货物清单》,业务监管员、质押监管部经理签字盖章。此笔货物置换完成。 1.1.2.3 逐笔控制

出质人归还部分质押贷款,或者增加质押贷款保证金;

出质人填写《逐笔控制出库申请单》,签字后提交质权人审核;

质权人审核《逐笔控制出库申请单》通过后,签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员; 质押监管部业务受理员检查质权人签字盖章的《逐笔控制出库申请单》,签字盖章后提交质押监管部经理审核;

业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《逐笔控制出库申请单》提交给业务监管员,同时针对《逐笔控制出库申请单》中货物开具《解除质押监管货物清单》一并提交业务监管员;

业务监管员办理货物出库手续,此笔逐笔控制货物出库完成。 1.1.2.4 质押解除

出质人归还全部质押贷款;

质权人填写《质押业务终结通知书》、《解除质押监管货物清单》签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员;

质押监管部业务受理员检查质权人签字盖章的《质押业务终结通知书》、《解除质押监管货物清单》,签字盖章后提交质押监管部经理审核;

业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《质押业务终结通知书》、《解除质押监管货物清单》提交给业务监管员;

业务监管员根据货主的指令办理货物出库手续,此笔质押解除作业完成。 1.1.2.5 涉及合同

《质押物仓储监管三方协议》由出质人、质权人、监管方共同签署,见附件A1。 1.1.2.6 涉及单据

《质押业务终结通知书》由银行填写,见附件B3;

《解除质押监管货物清单》由银行填写,或由银行其他有效单据通知、监管方填写,见附件B5; 《逐笔控制出库申请单》由出质人填写,银行、监管方审核确认,见附件B9;

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《入库货物质押清单》由出质人填写,银行、监管方审核确认,见附件B1; 《质押货物置换通知书》由出质人填写,银行、监管方审核确认,见附件B4; 《客户拟质押货物清单》由出质人填写,监管方、银行审核确认,见附件B12; 《质押货物通知单》由监管方填写,用作质押监管部与业务监管员之间质押货物的确认,见附件B13; 1.1.2.7 涉及人员

质押监管部经理、业务受理员、业务调研员、业务监管员、银行相关人员、货主 1.1.2.8 涉及流程图

附件C15、附件C16、附件C17、附件C18、附件C19 1.1.3 库外委托保管业务

库外委托保管业务也属于货物质押,质押物的存放地点不是在中储仓库内,而是出质人、质权人、监管者三方协议的地点。监管人以存货人的身份控制货物,监管人须与存货仓库签订仓储协议,货物的入、出库须由监管人向仓库发指令。这是一种典型的库外货物质押监管业务模式。 1.1.3.1 质押形成

监管方与被委托保管质押物仓库(协议仓库)签订合作协议;

业务经理协助拟出质人与协议仓库签订仓储协议,拟出质人把拟质押货物存入拟质押监管仓库; 业务受理员根据业务经理提交的《目标客户拟质押融资材料汇总单》编写《客户拟质押货物清单》,并将《客户拟质押货物清单》送交协议仓库;

协议仓库根据《客户拟质押货物清单》核实、确定客户拟质押货物数量、质量后,将签字盖章的《客户拟质押货物清单》返还质押监管部业务受理员;

业务调研员根据协议仓库签字盖章的《客户拟质押货物清单》检查客户拟质押货物的合法性,包括购货合同、购货发票、材质证明、产品合格证、货运单等,进口货物还应提供进口货物检验检疫证明、完税证明和信用证。

业务调研员根据协议仓库签字盖章的《客户拟质押货物清单》,对客户拟质押货物的货值进行评估,业务调研员签字盖章,并送交质押监管部经理审核;

质押监管部经理审核通过后,由业务受理员将质押监管部经理签字盖章的《客户拟质押货物清单》送交拟质押融资银行审核;

银行审核通过后,监管方、出质人、质权人三方签订《质押物仓储监管三方协议》。

质押监管部业务受理员根据银行审核通过的《客户拟质押货物清单》开具《质押货物通知单》给协议仓库,要求对《质押货物通知单》上的货物进行冻结,协议仓库核对确认后签字盖章返还质押监管部。

质押监管部业务受理员开具《入库货物质押清单》,质押监管部经理签字盖章后,由业务受理员送交出质人。

出质人核实确认《入库货物质押清单》,签字盖章后送交质权人。

质权人核实确认《入库货物质押清单》,签字盖章后,此笔质押监管业务形成。 1.1.3.2 货物置换

出质人填写《质押货物置换通知书》,签字后提交质权人审核;

质权人审核《质押货物置换通知书》通过后,签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员; 质押监管部业务受理员根据质权人签字盖章的《质押货物置换通知书》,组织业务调研员对《质押货物置换通知书》中入库货物的合法性进行检查,包括购货合同、购货发票、材质证明、产品合格证、货运单等,进口货物还应提供进口货物检验检疫证明、完税证明和信用证。

业务调研员对《质押货物置换通知书》中入库货物的合法性确认后签字盖章,业务受理员将《质押货物置换通知书》提交质押监管部经理审核;

业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《质押货物置换通知书》提交给协议仓库; 协议仓库与出质人签新质押物仓储协议,出质人与协议仓库办理新质押物入库手续和旧质押物出库手续;

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质押监管部业务受理员根据《质押货物置换通知书》开具新质押物的《入库货物质押清单》和被置换质押物的《解除质押监管货物清单》,协议仓库、质押监管部经理签字盖章。此笔货物置换完成。 1.1.3.3 逐笔控制

出质人归还部分质押贷款,或者增加质押贷款保证金;

出质人填写《逐笔控制出库申请单》,签字后提交质权人审核;

质权人审核《逐笔控制出库申请单》通过后,签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员; 质押监管部业务受理员检查质权人签字盖章的《逐笔控制出库申请单》,签字盖章后提交质押监管部经理审核;

业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《逐笔控制出库申请单》提交给协议仓库,同时针对《逐笔控制出库申请单》中货物开具《解除质押监管货物清单》一并提交协议仓库;

协议仓库办理货物出库手续,此笔逐笔控制货物出库完成。 1.1.3.4 质押解除

出质人归还全部质押贷款;

质权人填写《质押业务终结通知书》、《解除质押监管货物清单》签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员;

质押监管部业务受理员检查质权人签字盖章的《质押业务终结通知书》、《解除质押监管货物清单》,签字盖章后提交质押监管部经理审核;

业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《质押业务终结通知书》、《解除质押监管货物清单》提交给协议仓库;

协议仓库根据货主的指令办理货物出库手续,此笔质押解除作业完成。 1.1.3.5 涉及合同

《质押物仓储监管三方协议》由出质人、质权人、监管方共同签署,见附件A1。 1.1.3.6 涉及单据

《质押业务终结通知书》由银行填写,见附件B3;

《解除质押监管货物清单》由银行填写,或由银行其他有效单据通知、监管方填写,见附件B5; 《逐笔控制出库申请单》由出质人填写,银行、监管方审核确认,见附件B9; 《入库货物质押清单》由出质人填写,银行、监管方审核确认,见附件B1; 《质押货物置换通知书》由出质人填写,银行、监管方审核确认,见附件B4; 《客户拟质押货物清单》由出质人填写,监管方、银行审核确认,见附件B12;

《质押货物通知单》由监管方填写,用作质押监管部与协议仓库之间质押货物的确认,见附件B13; 1.1.3.7 涉及人员

质押监管部经理、业务受理员、业务调研员、协议仓库相关人员、银行相关人员、货主 1.1.3.8 涉及流程图

见附件C20、附件C21、附件C22、附件C23、附件C24 1.1.4 库外保兑仓业务

库外保兑仓业务属于货物质押类型,与买方信贷业务不同是质押监管的货物不是在中储仓库中,而是在出质人、质权人、监管者三方协议的仓库中存放。 1.1.4.1 质押形成

业务受理员检查买方的购货凭证,包括购货发票、购货合同、贷款(承兑)协议

业务受理员根据业务经理提交的《目标客户拟质押融资材料汇总单》和买方的购货合同、购货发票编写《客户拟质押货物清单》;

买方、卖方、监管方和银行签订《买方信贷四方合作协议》;

业务受理员协助买方与业务监管员签订仓储协议,拟质押货物入库,业务受理员将《客户拟质押货物清单》提交业务监管员,同时业务受理员开具《质押货物通知单》给业务监管员,要求业务监管员对《质押货物通知单》所列货物全部冻结;

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